威腾电气3月21日公告,上交所对威腾电气集团股份有限公司2021年度审计机构苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)及2021年年度报告审计注册会计师祁成兵、王栩予以监管警示。
经查,内部控制测试程序执行不当,执行货币资金循环测试时,未恰当识别关键控制点。执行销售与收款循环测试时,对于测试样本偏离控制的情况,未识别为控制偏差,亦未评价对控制运行有效性的影响。进一步审计程序存在缺陷,一是货币资金审计存在缺陷;二是应收账款审计程序执行不当。
691威腾电气3月21日公告,上交所对威腾电气集团股份有限公司2021年度审计机构苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)及2021年年度报告审计注册会计师祁成兵、王栩予以监管警示。
经查,内部控制测试程序执行不当,执行货币资金循环测试时,未恰当识别关键控制点。执行销售与收款循环测试时,对于测试样本偏离控制的情况,未识别为控制偏差,亦未评价对控制运行有效性的影响。进一步审计程序存在缺陷,一是货币资金审计存在缺陷;二是应收账款审计程序执行不当。
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